Skripsi
MEKANISME VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN ATAS PENGADAAN BARANG (PO) PADA DEPARTEMEN AKUNTANSI PT PUPUK SRIWIDJAJA
ABSTRAK Laporan ini menganalisis prosedur verifikasi dokumen pengadaan barang via Purchase Order (PO) pada PT Pupuk Sriwidjaja guna memperkuat pengendalian internal perusahaan. Melalui observasi langsung selama magang tiga bulan di Departemen Akuntansi, penulis meninjau alur kerja validasi dokumen utama, mulai dari invoice hingga bukti penerimaan barang. Secara fungsional, sistem verifikasi bertujuan memastikan kesesuaian data transaksi agar pembayaran akurat dan sah. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa pelaksanaan verifikasi secara umum telah memenuhi standar perusahaan, namun efektivitasnya masih terhambat oleh masalah administrasi dokumen dan sinkronisasi data antar bagian. Rekomendasi utama yang diusulkan adalah optimalisasi koordinasi lintas departemen untuk meminimalisir hambatan birokrasi dan menjaga keakuratan laporan keuangan. Kata Kunci: Pengendalian Internal, Verifikasi Dokumen, Purchase Order (PO), Akurasi Data Keuangan, PT Pupuk Sriwidjaja.
No other version available