ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur verifikasi invoice pihak ketiga pada Divisi Keuangan PT Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 4 serta kesesuaiannya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengendalian internal. Permasalahan yang dikaji meliputi ketidaksesuaian dokumen, keterlambatan verifikasi, dan risiko kesalahan pembayaran. Metode yang digunakan adalah kuali…